| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 49322 | RD - REPASSE AOS DRs | 03.779.012/0001-54 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR TO | 08/01/2026 | 161.191,35 |
| 288261 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA | 08/01/2026 | 160.451,25 |
| 283631 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA | 08/01/2026 | 160.451,24 |
| 115289 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 29.212.545/0001-43 - NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA | 08/01/2026 | 142.190,92 |
| 49248 | RD - REPASSE AOS DRs | 03.593.251/0001-15 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR AP | 08/01/2026 | 119.311,07 |
| 512657 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 49.058.654/0001-65 - FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 08/01/2026 | 84.185,88 |
| 1049362 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 18.928.807/0001-54 - UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA | 08/01/2026 | 72.173,82 |
| 49217 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 08/01/2026 | 64.686,43 |
| 49244 | RD - REPASSE AOS DRs | 03.593.251/0001-15 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR AP | 08/01/2026 | 64.677,38 |
| 475318 | FT - FATURA | 40.434.458/0001-73 - PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 08/01/2026 | 58.572,85 |
| 49296 | RD - REPASSE AOS DRs | 03.658.968/0001-06 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR MT | 08/01/2026 | 577.028,40 |
| 4821122 | 29 - NOTA FISCAL FORNEC. DE AGUA CANAL. MOD 29 | 42.353.180/0001-35 - IGUA RIO DE JANEIRO S.A. | 08/01/2026 | 44.651,11 |
| 49164 | RD - REPASSE AOS DRs | 03.643.856/0001-73 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR MG | 08/01/2026 | 444.216,30 |
| 475320 | FT - FATURA | 40.434.458/0001-73 - PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 08/01/2026 | 40.601,38 |
| 49314 | RD - REPASSE AOS DRs | 03.779.012/0001-54 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR TO | 08/01/2026 | 405.020,30 |
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Segunda a sexta-feira das 9h às 18h