| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 46568 | RD - REPASSE AOS DRs | 03.671.444/0001-47 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR GO | 11/09/2025 | 591.442,70 |
| 46548 | RD - REPASSE AOS DRs | 03.965.963/0001-18 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR AM | 11/09/2025 | 53.304,32 |
| 4348 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIO ELETRONICA | 67.189.571/0001-97 - INFORMOV LTDA | 11/09/2025 | 52.337,45 |
| 46367 | SP - SOLICITAO DE PAGAMENTO | 03.581.526/0001-09 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR PI | 11/09/2025 | 49.758,51 |
| 4893683 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 05.920.168/0001-39 - LB LEAO JUNIOR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 11/09/2025 | 49.318,18 |
| 4,06E+12 | AS - APLICE DE SEGURO | 61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GERAIS SA | 11/09/2025 | 47.337,26 |
| 46550 | RD - REPASSE AOS DRs | 03.965.963/0001-18 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR AM | 11/09/2025 | 47.270,13 |
| 46448 | RD - REPASSE AOS DRs | 03.593.364/0001-10 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR PA | 11/09/2025 | 46.617,41 |
| 4273655 | 29 - NOTA FISCAL FORNEC. DE AGUA CANAL. MOD 29 | 42.353.180/0001-35 - IGUA RIO DE JANEIRO S.A. | 11/09/2025 | 46.224,52 |
| 436282 | FT - FATURA | 40.434.458/0001-73 - PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 11/09/2025 | 40.404,04 |
| 46455 | RD - REPASSE AOS DRs | 03.593.364/0001-10 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR PA | 11/09/2025 | 39.525,57 |
| 46621 | IP - IMPOSTO RETIDO - NAO CONTABIL | 03.162.872/0001-44 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE | 11/09/2025 | 29.691,74 |
| 46452 | RD - REPASSE AOS DRs | 03.593.364/0001-10 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR PA | 11/09/2025 | 29.257,71 |
| 46505 | RD - REPASSE AOS DRs | 03.779.012/0001-54 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR TO | 11/09/2025 | 26.029,29 |
| 436657 | FT - FATURA | 40.434.458/0001-73 - PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 11/09/2025 | 25.622,56 |
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Segunda a sexta-feira das 9h às 18h