| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 4.3.3.1.1.02.05 | Explorao de Veculos | 0,00 | 312.800,00 | 312.800,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 4.3.3.1.1.02.05.01 | Explorao de Veculos | 0,00 | 312.800,00 | 312.800,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 4.3.3.1.1.02.06 | Explorao Equip e Mobilirio em Geral | 0,00 | 21.300,00 | 21.300,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 4.3.3.1.1.02.06.01 | Explorao Equip e Mobilirio em Geral | 0,00 | 21.300,00 | 21.300,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 4.3.3.9 | (-) Dedues Vr. Bruto de Explor. de Bens e Prest. de Servios | 954,30 | 84,50 | 0,00 | 1.038,80 |
| 06.junho | 2023 | 4.3.3.9.1 | (-) Dedues Vr. Bruto de Explor. de Bens e Prest. de Servios | 954,30 | 84,50 | 0,00 | 1.038,80 |
| 06.junho | 2023 | 4.3.3.9.1.01 | (-) Dedues Vr. Bruto de Explor. de Bens e Prest. de Servios | 954,30 | 84,50 | 0,00 | 1.038,80 |
| 06.junho | 2023 | 4.3.3.9.1.01.02 | (-) Dedues s/ Prestao de Servios Sade | 605,00 | 0,00 | 0,00 | 605,00 |
| 06.junho | 2023 | 4.3.3.9.1.01.02.01 | (-) Devolues - Servios Sade | 605,00 | 0,00 | 0,00 | 605,00 |
| 06.junho | 2023 | 4.3.3.9.1.01.04 | (-) Dedues s/ Prestao de Servios Lazer | 349,30 | 84,50 | 0,00 | 433,80 |
| 06.junho | 2023 | 4.3.3.9.1.01.04.01 | (-) Devolues - Servios Lazer | 349,30 | 84,50 | 0,00 | 433,80 |
| 06.junho | 2023 | 4.4 | VPAs Financeiras | -66.666.221,38 | 916,13 | 15.619.443,39 | -82.284.748,64 |
| 06.junho | 2023 | 4.4.2 | Juros e Encargos de Mora | -5.575,30 | 916,13 | 965,42 | -5.624,59 |
| 06.junho | 2023 | 4.4.2.3 | Juros e Encargos de Mora s/ Fornec. de Bens e Servios | -5.575,30 | 916,13 | 965,42 | -5.624,59 |
| 06.junho | 2023 | 4.4.2.3.1 | Juros e Encargos de Mora s/ Fornec. de Bens e Servios | -5.575,30 | 916,13 | 965,42 | -5.624,59 |
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Segunda a sexta-feira das 9h às 18h